正在加载...老师,请问我公司是农业种植公司,一直处于亏损从其它企业吸收了一笔科研经费,没有加计扣除就做日常经营活动开销,也没有做成专项经费,开1%的增值税,12月份也交了所得税,那我这种情况在汇算清缴的时候,对于福利和业务招待费要不要调增#出纳#
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老师 您好!请问22年暂估的劳务费,在23年汇算清缴之后开票进来可以吗#出纳#
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汇算清缴亏损需要填减免所得税优惠表吗?#出纳#
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